各系、部,处、室:
为提高预算资金使用效益,根据省厅和威斯尼斯人wns2233m有关文件精神,按照11月6日预算管理委员会会议要求,2019年将对所有预算项目开展绩效评价,对所有部门预算和项目预算执行情况进行考核。为提高预算的准确性和可行性,请各部门负责人和项目负责人对已经编制的2019年日常运行经费预算、常规性项目经费预算、延续性项目经费预算再进一步核实、调整。具体要求如下:
一、认真梳理
各部门请根据2019年度工作计划和业务活动需要,结合2018年预算执行情况,认真梳理2019年预算项目、金额,确保预算安排合理、准确,并能在2019年11月底前形成支出。
二、调整原则
本着“勤俭节约,适度从紧”的原则进行调整。本次预算核实调整原则上只调减不调增。
三、其他要求
1、各部门请于11月15日前,在“预算系统-预算调整管理-预算调整编制”模块中进行调整操作并保存。
2、操作说明:(1)项目总金额不变,调整类型选择“调整”;(2)项目总金额减少,调整类型选择“调减”。
特此通知